选聘2023-2025年度内部审计业务外包机构项目招标公告
(招标编号:0733-23162509)
1.招标条件
本招标项目的 项目已具备招标条件。
受中国华融资产管理股份 (以下简称“招标人”)的委托,就选聘2023-2025年度内部审计业务外包机构项目(招标编号:0733-23162509)进行公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。
2.采购内容
中国华融资产管理股份 拟对选聘2023-2025年度内部审计业务外包机构项目采购,主要为中国华融资产管理股份 2023-2025年度部分内部审计工作提供协助(以实际审计需要确定的审计内容为准)。
具体服务内容主要包括但不限于以下几个方面:一是参与部分经济责任(离任)审计项目;二是参与征信、并表、市场风险、信息科技、中介机构费用等专项审计项目;三是审计档案整理工作。
工作量和服务时段:按实际审计需要提前通知会计师事务所所需人员数量和工作天数。最终工作总量以中介机构实际派出人员数量和服务天数为准。
服务时间预计为合同签署之日起三年。
详见招标文件第五章技术需求书。
3.合格投标人
3.1投标人应为中华人民共和国境内合法注册、经营状况良好、能够独立承担民事责任的企业法人或合伙企业,连续正常执业3年(含)以上。提供已通过最新年检的营业执照等相关证明材料;
3.2投标人应具备相应执业能力,具有行业主管部门颁发的有效《会计师事务所执业证书》;
3.3 投标人应具有良好的财务状况。提供最近一期经审计的年度财务报告复印件;
3.4 投标人应具备独立办公场所和执业所必需的办公条件。提供公司办公场所的产权或使用权的有效证明;
3.5投标人应具有良好的信用记录。投标机构应未被纳入中国华融中介机构黑名单。
本项目不接受联合体响应,入围中标人不得将后续承接的项目内容进行分包或转包。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件获取时间:2023年07月25日至2023年08月03日,每日9时至16时。
4.2招标文件
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联系人:李杨
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来源:中国电力招标采购网 编辑:dljc